今年6月,市政府向人大常委会报告了《关于东港市2019年度预算执行、决算(草案)编制和其他财政收支的审计工作报告》。针对审计工作报告反映的问题,市政府高度重视审计发现问题的整改工作,召集相关单位专题研究落实整改任务,要求由各单位一把手负总责,扎实推进整改工作,积极采纳审计建议,完善相关措施和制度,强化审计结果运用。
审计机关把抓好审计跟踪整改作为审计工作“全链条”管理的重要环节,多次召开审计整改工作调度会,部署跟踪整改任务,由各审计组建立整改清单,对审计整改情况进行动态监管,督促被审计单位认真采纳审计建议、严格执行审计决定;指导被审计单位健全完善机制、堵塞管理漏洞,预防违规问题的再次发生,确保审计成果落到实处,切实发挥“治已病,防未病”的审计监督作用。截至9月末,审计工作报告中涉及的6个方面82个问题均进行了整改,整改完成率达91.5%,采纳审计建议82条。其中:69个问题已完成整改,6个问题采取具体措施防止再次发生,7个问题正在推进中。
经过督促整改,促进18个部门890万元资产账实相符,11个部门及时完成资产划转,推动盘活存量资金2852万元,加速拨付项目资金4993万元,及时解缴非税收入48万元。
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